財務人員沖減成本怎么做分錄處理?
先將暫估入賬沖紅 借:庫存商品
貸:應付賬款-暫估款
再將上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖紅
借:主營業(yè)務成本
貸: 庫存商品
再按發(fā)票入賬以及結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:庫存商品
貸:應付賬款-商品款
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
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