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開(kāi)紅字發(fā)票后增值稅如何填申報(bào)表?

2021-12-09 06:36     來(lái)源:中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)     

開(kāi)紅字發(fā)票后增值稅如何填申報(bào)表? 
 

開(kāi)紅字發(fā)票后增值稅如何填申報(bào)表?

  填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),金額是正數(shù)發(fā)票和紅字發(fā)票金額之和。直接把當(dāng)月正常收入減去紅字收入就行,但是要注意,沖減時(shí),要對(duì)應(yīng)相關(guān)收入項(xiàng)目。

  銷售額及銷項(xiàng)稅按抄稅資料中的實(shí)際銷售額、實(shí)際銷項(xiàng)稅填寫(xiě),也就是正數(shù)票減去負(fù)數(shù)票(不包括廢票),附表一中發(fā)票份數(shù)為除作廢票外所有票數(shù)(包含負(fù)數(shù)票)。

  實(shí)際銷售額是不可以為負(fù)數(shù)的,也就是說(shuō)當(dāng)期負(fù)數(shù)票金額不得大于正數(shù)票金額。負(fù)數(shù)票開(kāi)具必須先申請(qǐng),經(jīng)過(guò)國(guó)稅局審核后才可以開(kāi)具。

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