增值稅申報(bào)表更正改進(jìn)項(xiàng)如何處理合適?
答:一般來(lái)說(shuō),你更正的是那個(gè)月的申報(bào)表,數(shù)據(jù)只改那個(gè)月的,其他期間的數(shù)據(jù)不會(huì)同步修改
你主要確保報(bào)的應(yīng)交實(shí)繳金額沒(méi)錯(cuò)就行,別的一般問(wèn)題不大,不用糾結(jié),就算稅務(wù)局真問(wèn)起來(lái)就說(shuō)填錯(cuò)了就行——最重要的稅沒(méi)少交就行。
不過(guò),對(duì)于增值稅申報(bào)表更正改進(jìn)項(xiàng),其操作流程如下:
1、申請(qǐng)撤銷申報(bào);
2、重新申報(bào)。
網(wǎng)上申報(bào)只要已經(jīng)上傳了數(shù)據(jù),自己就無(wú)法再進(jìn)行修改,可以去稅務(wù)大廳辦理更正申報(bào)數(shù)據(jù)的手續(xù)。財(cái)務(wù)報(bào)表是報(bào)稅資料的輔助報(bào)表,分別申報(bào)不同的稅種,財(cái)務(wù)報(bào)表也是跟隨進(jìn)行報(bào)送的。
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