跨越紅字發(fā)票如何申報(bào)?
開(kāi)具增值稅發(fā)票當(dāng)月要申報(bào)納稅,跨月沖紅字發(fā)票,扣減次月的銷項(xiàng)稅額.所以,納稅人當(dāng)月開(kāi)票,當(dāng)月發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤等情形,要及時(shí)作廢處理.
《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》: 第四十二條 納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生開(kāi)票有誤或者銷售折讓、中止、退回等情形的,應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票;未按照規(guī)定開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票的,不得按照本辦法第三十二條和第三十六條的規(guī)定扣減銷項(xiàng)稅額或者銷售額.
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