增值稅專用發(fā)票拒收證明?
××××有限公司:
貴公司于××××年×月×日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份,發(fā)票代碼為××××××××,發(fā)票號碼為×××××,金額為×××元,稅額為×××元,價稅合計為××××元.
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時,將貨物(勞務)名稱誤填寫為"×××",正確的貨物(勞務)名稱應為"×××".此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票.此份發(fā)票我公司未進行認證.
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