我公司是小規(guī)模物業(yè)公司,代收水費差額征收增值稅,請問就這水費差額征收增值稅如何填申報表?
應該以差額作為銷售額,填寫在申報表的"應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)"對應的"銷售貨物或勞務"欄內(nèi).
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