浙江省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)上市公司分會(huì)成立大會(huì)在杭州召開(kāi)

2018-12-14 09:37     來(lái)源:中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)     

為加強(qiáng)上市公司內(nèi)部審計(jì)工作的交流與指導(dǎo),進(jìn)一步發(fā)揮上市公司內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)組織健康發(fā)展中作用,更好總結(jié)和推廣上市公司內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),近日,浙江省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)上市公司分會(huì)成立大會(huì)暨上市公司風(fēng)險(xiǎn)防范與市值維護(hù)主題沙龍?jiān)诤贾菡匍_(kāi)。

浙江省審計(jì)廳副廳長(zhǎng)、巡視員、浙江省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳煥昌出席會(huì)議并作重要講話(huà)。海亮集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼總裁曹建國(guó),杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司紀(jì)委書(shū)記嚴(yán)衛(wèi)華,浙江省38家上市公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)代表以及特邀嘉賓等70余人參加了會(huì)議。

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陳煥昌對(duì)上市公司分會(huì)的成立表示祝賀。他指出,成立上市公司分會(huì)是省審計(jì)廳、省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)應(yīng)廣大上市公司要求,深入貫徹落實(shí)《審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和《審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的意見(jiàn)》的重要舉措。目的是促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)在上市公司企業(yè)發(fā)揮防范風(fēng)險(xiǎn)、完善治理、提質(zhì)增效方面的作用,提升公司的治理能力,進(jìn)一步推進(jìn)浙江省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

同時(shí),他還結(jié)合浙江省實(shí)際,總結(jié)梳理了上市公司容易出現(xiàn)的七大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),包括合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)造假風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、舞弊風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息披露風(fēng)險(xiǎn)等,內(nèi)審部門(mén)應(yīng)當(dāng)通過(guò)改進(jìn)風(fēng)控制度、完善風(fēng)控環(huán)境、建立風(fēng)險(xiǎn)防線(xiàn)等措施有效控制風(fēng)險(xiǎn),并從服務(wù)于組織價(jià)值增值、組織治理體系完善和組織治理能力提升的角度,積極向管理層和其他部門(mén)提供幫助與建議。

陳煥昌對(duì)上市公司分會(huì)如何充分發(fā)揮職能作用提出了五點(diǎn)要求:

一是要加強(qiáng)調(diào)查研究。深入了解全省上市公司內(nèi)部審計(jì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,研究解決內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題,積極向有關(guān)部門(mén)反映合理訴求;

二是要加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)交流。通過(guò)開(kāi)展上市公司內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、學(xué)術(shù)研討會(huì)、知識(shí)競(jìng)賽等方式,實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)共享、共同進(jìn)步;

三是要加強(qiáng)人員培訓(xùn)。根據(jù)上市公司內(nèi)部審計(jì)特點(diǎn)和內(nèi)部審計(jì)人員的需求,科學(xué)謀劃培訓(xùn)課程,加大培訓(xùn)力度,不斷提高審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)勝任能力;

四是要加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。積極總結(jié)上市公司內(nèi)部審計(jì)的好經(jīng)驗(yàn)、好做法,多種形式進(jìn)行宣傳推廣,擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響;

五是要加強(qiáng)服務(wù)指導(dǎo)。通過(guò)編制企業(yè)內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)清單、操作規(guī)程等方式,為上市公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)和人員開(kāi)展工作提供有效的依據(jù)和參考。

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