您的位置:首頁 > 增值稅 > 正文

開具了一張負數(shù)發(fā)票怎么報稅?

2023-12-27 06:13     來源:中國會計網(wǎng)     

開具了一張負數(shù)發(fā)票怎么報稅?
 

開具了一張負數(shù)發(fā)票怎么報稅?

負數(shù)發(fā)票是對往月發(fā)票的沖抵.

你開的負數(shù)發(fā)票要和你以前月份開的某張發(fā)票的信息.數(shù)據(jù)完全一致.只是紅字沖抵而已.

那么你的這張紅字發(fā)票會在稅控系統(tǒng)里體現(xiàn) 相當于進項了.

不過稅務(wù)很討厭紅字發(fā)票 你要有相應(yīng)的理由 比如退貨啊什么的 不然很煩的(專管員)你懂的.

在報稅時 會有一張"增值稅納稅申報表附列資料(一)" 里面有一項"納稅檢查調(diào)整" 你的紅字發(fā)票金額填列在里面就可以了.

以上就是小編針對【開具了一張負數(shù)發(fā)票怎么報稅】這個問題進行的解答,希望對您幫助,如果想了解學習更多會計實操、稅收實務(wù)問題,可以關(guān)注“中國會計網(wǎng)”公眾號,進入會計實務(wù)交流群,免費答疑。

©2001-2023 中國會計網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運營支持:北京薩恩教育科技有限公司

實名網(wǎng)站認證 京公網(wǎng)安備11010502037473號 京ICP備12013966號