您的位置:首頁 > 全國會計 > 山西會計 > 山西會計信息 > 正文

財政部山西監(jiān)管局:認真學習貫徹財政部內控委視頻會議精神

2024-07-19 14:30     來源:中國會計網     

 近日,財政部內控委召開內控工作專題會議,財政部黨組書記、部長、內控委主任藍佛安同志就財政內控工作開展情況作出講話。會后,山西監(jiān)管局迅速行動,立即組織召開局長辦公會議,認真?zhèn)鬟_學習2024年財政部內控委視頻會議精神,并結合黨紀學習教育對全局內控工作作出安排部署。    

  一、提高政治站位,充分認識新時代做好財政內控工作的重要意義。一是做好財政內控工作是不折不扣貫徹黨中央決策部署、財政部黨組工作要求的現(xiàn)實需要。山西監(jiān)管局將牢牢把握財政監(jiān)管工作的政治屬性和財政部門的政治定位,始終堅持從講政治的高度認識和開展內控工作,不斷增強做好監(jiān)管局內控工作的責任感、使命感,更好貫徹落實“小錢小氣、大錢大方”的工作理念,更好服務“國之大者”。二是做好財政內控工作是縱深推進全面從嚴治黨、實現(xiàn)黨的自我革命的必然要求。山西監(jiān)管局堅持局黨組對內控工作的直接領導,嚴格履行主體責任、壓牢監(jiān)督責任,同時結合全局正在開展的黨紀學習教育,強化對權力運行的制約和監(jiān)督,確保全面從嚴治黨向縱深推進。三是做好財政內控工作是提升財政監(jiān)管效能、發(fā)揮財政職能作用的有效途徑。深刻領會做好財政工作“六看”規(guī)范,深刻把握財政科學管理“四化”要求,持續(xù)加強全局內部控制建設,不斷提升財政監(jiān)管能力水平,以內控促規(guī)范,以規(guī)范促管理,更好服務財政中心工作,持續(xù)提升財政治理效能。  

  二、完善管理機制,全面確保依法行政、依規(guī)辦事落在實處。一是完善組織管理機制。山西監(jiān)管局堅持夯實內控責任“金字塔”體系,形成內控委決策部署、內控辦綜合協(xié)調、處室負責人分工指導、監(jiān)管局全員參與的內控運行格局,強化橫向到邊、縱向到底、責任到位,健全組織保障機制,壓實各部門職責分工,確保各項工作專人負責、督辦跟蹤、運轉高效。二是建立有效溝通機制。局內控辦加強溝通協(xié)調,及時了解各部門內控工作開展情況,積極推進內控制度完善、內控檢查等日常工作機制落實。緊盯核心業(yè)務和內控薄弱環(huán)節(jié),聚焦財政權力運行等關鍵節(jié)點,及時進行預警,遇到重大事項、重要情況及時向局內控委報告。一體推進高站位謀劃、高質量推進、高水平建議和高效能管理,積極向財政部監(jiān)督評價局(部內控辦)反映全局內控工作成果及經驗做法。三是推進貫通協(xié)調機制。強化現(xiàn)場監(jiān)管事前提醒警示、事中匯報約束、事后廉政報告等全流程監(jiān)督閉環(huán),規(guī)范審核審批、核查檢查、調研監(jiān)控等各項業(yè)務工作流程,有效推動抓預警、提內控、促治理一體貫通。推動政治監(jiān)督、紀律監(jiān)督、廉政監(jiān)督等協(xié)調貫通,堵塞監(jiān)管漏洞,形成監(jiān)督合力。  

  三、狠抓制度執(zhí)行,不斷推動監(jiān)管局內控工作提質增效。一是以規(guī)范有效為原則,健全完善內控制度體系。根據(jù)財政部內部控制基本制度等相關規(guī)定,結合監(jiān)管業(yè)務實際,局內控委及時評估全局內控制度建設情況,動態(tài)督辦內控制度修訂工作,真正實現(xiàn)用制度管權、管事、管人,筑牢防控屏障。局內控辦根據(jù)監(jiān)管工作新要求、新內容,及時梳理各部門工作職責,對延續(xù)性工作和轉型后新業(yè)務進行查漏補缺,建立健全全局內控操作規(guī)程,形成《山西監(jiān)管局制度匯編》(2024年版),及時向財政部監(jiān)督評價局(部內控辦)報備。二是以管理管控為導向,扎實做好日常管理工作。局內控辦建立內控管理工作臺賬,將內控管理融入日常業(yè)務管理,根據(jù)內控考評等工作需要,做好內控日常工作記錄,及時開展內控檢查。加強內控教育培訓,及時傳達學習財政部內控委視頻會議精神以及局內控工作相關要求,促進各部門不斷更新管理理念、掌握內控方法,在全局形成“人人學內控,人人懂內控,人人參與內控,人人執(zhí)行內控”的良好局面。三是以推動落實為主線,不斷加強考評成果利用。在總結以往年度內控考評經驗、廣泛聽取局內控委成員意見建議基礎上,局內控辦進一步完善內控考核評分細則,及時組織處室開展內控自評,將內控考核評價結果與部門和個人年度考核、評優(yōu)評先,以及干部選拔、任用和獎懲相結合,確保考核“指揮棒”作用充分發(fā)揮。局內控辦定期開展內控抽查,及時發(fā)現(xiàn)全局內控制度建設和執(zhí)行中存在的薄弱環(huán)節(jié),查找原因、堵塞漏洞,有效運用內控監(jiān)督成果,優(yōu)化原有工作流程,提高內部管理水平。  

微信公眾號

薩恩課堂

咨詢電話:400-888-3585

在線客服:點擊咨詢

©2001-2024 中國會計網(CANET) All Rights Reserved 運營支持:北京薩恩教育科技有限公司

實名網站認證 京公網安備11010502037473號 京ICP備12013966號